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風險、內控、合規一體化實施方案(風險,內控,合規一體化實施方案怎么寫)

風險、內控、合規一體化實施方案(風險,內控,合規一體化實施方案怎么寫)

1、經濟新常態下“強內控、防風險、促合規”的需要。國資發監督規〔2019〕101號、國資廳監督〔2020〕307 號、國資發法規規〔2021〕80號、2022年國資委發布《中央企業合規管理辦法》等一系列監管規定均提出:以“強內控、防風險、促合規”為目標,建立健全合規管理、內部控制、風險管理等協同運作機制,加強統籌協調,避免交叉重復,提高管理效能。

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2、三位一體實施方案。提供三位一體的全面解決方案,從容應對外部監管,有效應對各項風險,積極提升經營效率效果,促進戰略目標實現。

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3、三位一體體系整合框架。依據風險、內控、合規三大體系要素,“求同存異”,構建三位一體整合體系,提高管理效率。

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4、提升內控管理,實現內部風險防范目標。

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5、 體系化滿足企業管控要求。

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